发布于2026-02-13T16:25:42  该页已被阅读

2026年度巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会本级预算公开


 

2026年度巴彦淖尔市人民代表大会

常务委员会本级预算公开

 

 

批复时间: 2026   1    26  

公开时间: 2026   2    10  

 

    

 

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职能、职责

二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门(单位)主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门(单位)预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度部门(单位)预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 


第一部分  部门(单位)概况

 

一、主要职能职责

 (一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

   (二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

   (三)召集本级人民代表大会会议。

   (四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目。

   (五)根据本级人民政府的建议,审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案。

   (六)监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行,审查和批准本级决算,监督审计查出问题整改情况,审查监督政府债务。

   (七)监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作,听取和审议有关专项工作报告,组织执法检查,开展专题询问等;联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

   (八)监督本级人民政府对国有资产的管理,听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告。

   (九)听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告。

   (十)听取和审议备案审查工作情况报告。

   (十一)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。

   (十二)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

   (十三)在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,根据主任会议的提名,从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

   (十四)根据市长的提名,决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免,报上一级人民政府备案。

   (十五)根据监察委员会主任的提名,任免监察委员会副主任、委员。

   (十六)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长。

   (十七)在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员,人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

   (十八)在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门(单位)职责分工,本部门(单位)内设机构包括常委会机关本级预算和2个所属事业单位预算。本部门(单位)下属单位包括:本部门(单位)无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门(单位)2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:巴彦淖尔市人大常委会本级巴彦淖尔市人大常委会预算联网中心巴彦淖尔市人大常委会代表联络和服务保障中心。详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

巴彦淖尔市人大常委会本级

财政拨款的行政单位

2

巴彦淖尔市人大常委会预算联网中心

公益一类事业单位

3

巴彦淖尔市人大常委会代表联络和服务保障中心

公益一类事业单位

三、2026年度部门(单位)主要工作任务及目标

(一)在坚持党的全面领导中更好彰显人大政治站位

把学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想作为基本功和必修课,深入学习习近平总书记考察内蒙古、考察巴彦淖尔重要讲话重要指示精神,切实用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动。把党的领导全面、系统地落实到人大工作全过程各方面,及时向市委请示报告工作中的重大问题、重要事项、重要情况,保证党的决策部署在人大工作中得到全面贯彻和有效执行。依法讨论决定重大事项,确保党委的主张通过法定程序成为全市人民的共同意志;认真做好人事任免工作,确保党委推荐的人选通过法定程序成为国家机关领导人员。

(二)在全面贯彻主线要求中更好体现人大担当

教育引导人大代表、常委会组成人员和机关干部深入学习习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想,进一步强化主线意识,找准结合融入的发力点,树牢从全局的高度想问题、作决策、抓工作的思想自觉和行动自觉。把铸牢中华民族共同体意识作为开展审议报告、执法检查、专题调研等工作的重点议题,作为制定地方性法规的前置审核条件,作为规范性文件备案审查的重要内容,助力扎实推进中华民族共同体建设。听取审议全市教育系统铸牢中华民族共同体意识情况报告,推动民族团结的种子在校园里落地生根、开花结果。开展陆地国界法执法检查,开展边境牧区牧民生产生活情况专题调研,促进完善相关配套扶持政策,夯实守边固边兴边根基,助推民族团结进步示范市再结新硕果。

(三)在践行全过程人民民主中更好发挥人大代表作用

锚定“六个定位”履职要求,用活用好五级代表协同履职机制,引导各级代表站稳政治立场,走在前、作表率,履职尽责、担当作为,进一步丰富全过程人民民主基层实践。深化落实“两个联系”制度,推动常委会组成人员联系代表常态化、规范化、实效化;密切代表同人民群众的联系,丰富联系的内容和形式,让“有事找代表”成为广泛认同的履职品牌。邀请代表列席常委会会议,组织列席代表召开座谈会,推行“一府一委两院”工作定期向代表通报制度,让代表深度参与集体视察、调研、执法检查、专题询问等工作,保障代表知情知政,更加尊重和突出代表主体地位。打造“三级人大全贯通、五级代表全覆盖、智慧履职全方位”的网上代表之家,强化履职平台支撑,提升协同履职成效。丰富代表小组活动内容,开展“一小组一品牌”创建活动,让代表小组活动成为常委会开展工作、提升质效的有力抓手。在代表建议提出环节加强指导把关、研究研判,增强建议内容针对性和可行性,推动从关注“一件事”到解决“一类事”转变。加大代表建议督办力度,开展“基本满意”类代表建议“回头看”,组织代表视察建议办理工作,推动建议办理质效再提升。加强代表履职培训,规范代表履职档案管理,有力保障代表活动经费,总结宣传好代表依法履职发挥作用的典型事迹,激发代表履职活力。严格落实自治区换届选举有关意见,加强对旗县区和乡镇苏木换届选举工作指导,严把代表入口关,确保各级人大换届工作有序开展、顺利进行。

(四)在推进法治巴彦淖尔建设中更好履行人大职能

坚持党对立法工作的全面领导,发挥好人大在地方立法工作中的主导作用,推动“小切口”“小快灵”立法规范化、制度化。完善改革决策与立法决策有效衔接机制,紧扣地区发展实际,科学制定五年立法规划。高质量修订《巴彦淖尔市城市市容和环境卫生管理条例》,细化治理规范,提升城市文明程度。开展货物运输超限超载治理和居民住宅区消防安全管理方面立法调研。聚焦自治区出台的建设“两个基地”“两个屏障”“一个桥头堡”地方性法规,开展执法检查和专题调研,助推总书记和党中央赋予的五大战略定位和使命任务在巴彦淖尔落实落细。深入开展《中华人民共和国文物保护法》《内蒙古自治区保障农民工工资支付条例》执法检查,推动法律法规有效贯彻实施。对我市出台的城市养犬管理条例等地方性法规实施情况开展综合调研,系统评估实施效果,让所立之法行得通、真管用。听取审议“八五”普法决议执行情况,系统评估普法成效。听取审议法院执行情况报告,开展刑罚执行监督情况调研,推动司法机关公正司法。从严抓好规范性文件备案审查,维护国家法治统一。

(五)在助力高质量发展中更好展示人大作为

坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一,精选监督议题,创新监督方式,强化跟踪问效,持续增强监督刚性。用好用活联组分组审议与专题询问,突出“会问”“真问”“善问”,不断提升审议监督效果。加强对国民经济和社会发展规划计划执行的监督,强化预决算审查、预算绩效管理、国有资产管理、政府债务管理监督,听取审议审计突出问题整改情况,为人民管好“钱袋子”。听取审议科技创新引领现代化产业高质量发展情况,推动将科技创新“关键变量”加速转化为高质量发展“最大增量”。听取审议农高区建设情况报告,开展农副食品加工业、肉羊产业发展专题调研,助力现代高效农业集聚区加快建设。开展“三北”工程推进情况主任会议成员集体视察,听取审议年度环境状况和环境保护目标完成情况,助力打好蓝天碧水净土生态保卫战。开展“十大民生工程”实施情况五级代表集体视察,不断提升人民群众获得感幸福感安全感。深度调研“交通堵”“停车难”等城市建设和治理难题,促进城市建设和管理更加精细化。

(六)在加强自身建设中更好树立人大良好形象

紧扣“四个机关”定位要求,以政治建设为统领,全面加强常委会和机关建设,为人大及其常委会高效履职提供坚实保障。常委会党组定期听取机关党组和各工委工作情况汇报,落实党组统战工作责任清单和领导班子成员职责清单,充分发挥把方向、管大局、保落实的领导作用。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果,落实“过紧日子”的要求,推动作风建设走深走实。完善干部“选育管用”全链条机制,加强干部队伍思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练,不断提高干部政治能力和履职能力。狠抓制度落实,巩固靠制度管人、按程序办事、凭实效检验的工作格局。加强“智慧人大”建设,着力提高会议审议质量、文件制发运转、后勤服务保障“三个水平”。强化督办落实,确保市委和人大常委会党组各项部署要求落到实处。加强宣传阵地建设,宣传解读好常委会亮点工作、创新工作、优秀代表履职事迹,讲好人大践行全过程人民民主的故事,增强人大制度的影响力和感召力。深化上下联系和对外交流,在相互借鉴中更好宣传展示巴彦淖尔形象。

第二部分  2026年度部门(单位)预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会2026年度收入、支出预算总计1924.17万元,与上年相比收、支预算总计各增加 75.51 万元,增加4.08%。其中:

(一)收入预算总计 1924.17 万元。包括:

1.本年收入合计 1924.17万元。

1)一般公共预算拨款收入 1924.17 万元,与上年相比增加   75.51万元,减少4.08 %。主要原因是人员变动,退休人员变动

2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容

3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容

4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加(减少)     0万元,增长(减少) 0  %。主要原因是不存在此项内容

5)事业收入0万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是不存在此项内容

6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容

7)上级补助收入0万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。主要原因是不存在此项内容

8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少)  0  %。主要原因是不存在此项内容

9)其他收入0万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %。主要原因是不存在此项内容

2.上年结转结余0万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少)  0  %。主要原因是不存在此项内容

(二)支出预算总计  1924.17  万元。包括:

1.本年支出合计   1924.17  万元。

1一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):财政拨款预算数1093.21万元。主要用于“人员工资、机构运转保障经费、社会保障和就业、卫生健康;地方立法、人大会议等人大事务”等方面支出。比上年预算数增加82.01万元,主要原因是在职人员变动,人员工资增加、公务费等支出增加。

2)一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):财政拨款预算数294.6万元。主要用于“地方立法、人大会议、人大事务专项培训”等专项事务支出比上年预算数减少179.4万元,原因是项目调整。

3)一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):财政拨款预算数170万元。主要用于人大会议等专项事务支出。

    4)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):财政拨款预算数为165.68万元。行政单位离退休(项)49.69万元,主要用于单位的离退休人员、养老保险公补、遗属工资等支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)113.42万元,主要用于单位的养老保险公补支出。其他社会保障和就业支出(项)2.57万元,主要用于单位的事业人员失业保险支出。比上年预算数减少10.34万元,原因是项目调整,人员退休、退休人员去世。

4)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行财政拨款预算数84.88万元,其中行政单位医疗(项)行政运行财政拨款预算数58.7万元,公务员医疗补助 (项)行政运行财政拨款预算数26.18万元,主要用于医疗保险公补支出。比上年预算数增加6.19万元,主要原因是在职人员缴费基数增加。

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款预算数115.8万元。主要用于在职职工住房公积金公补支出,比上年预算数增加9.85万元,主要原因是在职人员缴费基数增加。

2.年终结转结余 0 万元,主要原因是严格按照上年预算执行无结转结余

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会2026年度收入预算1924.17万元,包括本年收入 1924.17万元,上年结转结余 0 万元。其中:

本年一般公共预算收入 1924.17 万元,占 100  %

本年政府性基金预算收入  0   万元,占  0    %

本年国有资本经营预算收入   0  万元,占  0   %

本年财政专户管理资金   0  万元,占   0  %

本年事业收入   0  万元,占   0  %

本年事业单位经营收入   0  万元,占  0   %

本年上级补助收入 0    万元,占  0   %

本年附属单位上缴收入   0  万元,占   0  %

本年其他收入  0   万元,占  0   %

上年结转结余的一般公共预算收入  0  万元,占 0   %

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占  0  %

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元,占 0 %

上年结转结余的单位资金  0  万元,占  0  %

图1收入预算截图.png 

1.收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会2026年度支出预算合计  1924.17万元,其中

基本支出    1459.57    万元,占  75.85  %

项目支出    464.6    万元,占  24.15  %

事业单位经营支出   0  万元,占  0   %

上缴上级支出     0    万元,占  0   %

对附属单位补助支出 0  万元,占  0   %

 

图2支出预算截图.png 

2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会2026年度财政拨款收、支总预算1924.17万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加75.51 万元,增加4.08 %其中: 一般公共服务(类)支出1557.81万元,占支出的80.83% 社会保障和就业(类)支出165.68万元,占支出的8.61%卫生健康(类)支出84.88万元,占支出的4.41%住房保障(类)支出115.8万元,占支出的6.02%,主要原因是人员变动

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会2026年度一般公共预算财政拨款支出预算  1924.17 万元,与上年相比增加 75.51万元,增加 4.08  %具体情况如下:

(一)一般公共服务(类)

一般公共服务类年初预算数为 1557.81万元,与上年相比增加 72.01 万元。其中:

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算 1093.21 万元,与上年相比增加 82.01万元,增加 8.11 %。变动原因:是公务费等支出增加

2.人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算294.6 万元,与上年相比减少 180万元,减少37.93 %。变动原因:项目调整。

3.人大事务(款)人大会议(项)。年初预算170 万元,与上年相比无变化。变动原因:无。

(二)社会保障和就业(类)

社会保障和就业类年初预算数为  165.68  万元,与上年相比减少 12.54 万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算49.69万元,与上年相比减少 25.64  万元,减少 34.04%。变动原因:退休人员变动

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算113.42万元,与上年相比增加 12.73 万元,增加12.64%。变动原因:在职人员缴费基数增加

3.行政事业单位养老支出(款)其他社会就业保障支出(项)年初预算2.57万元,与上年相比增加0.36 万元,增加16.29%。变动原因:项目调整

(二)卫生健康支出(类)

卫生健康支出类年初预算数为 78.69 万元,与上年相比减少 6.19万元。其中:

1.卫生健康管理事务(款)行政单位医疗(项)年初预算58.7万元,与上年相比增加 4.32 万元,增加 7.94 %。变动原因:在职人员变动

 2.卫生健康管理事务(款)公务员医疗补助(项)年初预算26.18万元,与上年相比增加 1.87万元,增长7.69%。变动原因:医保基数调整,人员变动

(三)住房保障支出(类)

住房保障支出类年初预算数为115.8万元,与上年相比增加9.85 万元。其中:

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算115.8万元,与上年相比增加9.85 万元,增加9.3 %。变动原因:在职人员变动

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1459.57万元,其中:

(一)人员经费1266.88 万元。主要包括:基本工资407.03万元、津贴补贴325.7万元、奖金44.33万元、绩效工资29.56万元、住房公积金115.8万元、其他工资福利支出93.9万元、退休费49.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.42万元,职工基本医疗保险缴费58.7万元,公务员医疗补助缴费26.18万元,其他社会保险缴费2.57万元。

(二)公用经费 192.7 万元。主要包括:办公费27.89万元、印刷费26万元、邮电费4万元、差旅费23.15万元、维修(护)费8万元、培训费3万元、公务接待费2.4万元、劳务费4万元、工会经费12.9万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用64.26万元、其他商品和服务支出1.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会2026年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出5.4万元,其中因公出国(境)费支出0 万元,占  0 %;公务用车购置及运行维护费支出 3万元,占55.56%;公务接待费支出2.4万元,占44.44 %。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出5.4万元,比上年预减少2.6 万元,减少32.5 %其中:

1.因公出国(境)费预算支出   0   万元,比上年预算增加(减少) 0     万元,主要原因本单位无此项内容

2.公务用车购置及运行维护费预算支出  3  万元。其中:

1)公务用车购置预算支出  0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,主要原因本单位无此项内容

2)公务用车运行维护费预算支出3  万元,比上年预算增加(减少)  0  万元,主要原因与上年无变化

3.公务接待费预算支出2.4万元,比上年预算减少2.6万元,主要原因为压缩开支

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会2026年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0  万元,增长(减少)0  %。主要原因本部门(单位)无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会2026年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(减少) 0  %。主要原因本部门(单位)无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会2026年度预算安排项目 3   个,项目预算总金额 464.6 万元。其中,财政本年拨款金额  464.6万元,财政拨款结转结余  0   万元,财政专户管理资金  0  万元,单位资金  0  万元。其中:人大工作经费287万元,人大会议费170万元,人大预算监管系统维护费7.6万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会2026年度机构运行经费预算支出192.7万元上年相比增加 13.24 万元,增加7.38%。主要原因是:在职人员变动

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会2026年度政府采购支出预算总额53.7万元,其中:拟采购货物支出 10.7 万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出 43 万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会共有车辆 1  辆,其中,一般公务用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车 0  辆、其他用车  1 辆等。单价50万元(含)以上的通用设备 0  台(套),单价100万元(含)以上的专用设备  0 台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会2026年度填报绩效目标的预算项目  3 个,公开项目 3  个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 464.6 万元,占全部项目预算的100%

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(各部门(单位)应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除。)

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨梦凝        联系电话:0478-8658778


第五部分 2026年度巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会预算表

公开01

收支总表

 编制单位:巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会 金额单位:万元

     

     

   

预算数

   

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,924.17

一、一般公共服务支出

1,557.81

二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


四、财政专户管理资金收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、事业单位经营收入


六、科学技术支出


七、上级补助收入


七、文化体育旅游与传媒支出


八、附属单位上缴收入


八、社会保障和就业支出

165.68

九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出

84.88



十一、节能环保支出




十二、城市社区支出




十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

115.80



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支付




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗疫特别国债安排的支出




三十一、与中央财政往来性支出


本年收入合计

1,924.17

本年支出合计

1,924.17

上年结转结余


年终结转结余


           

1,924.17

           

1,924.17


公开02

收入总表

编制单位:巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会    金额单位:万元

 

部门(单位)代码

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

401

巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会(部门)

1,924.17

1,924.17

1,924.17















401001

巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会

1,924.17

1,924.17

1,924.17















合计

1,924.17

1,924.17

1,924.17
















公开03

支出总表

编制单位:巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会 金额单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务支出

1,557.81

1,093.21

464.60




20101

人大事务

1,557.81

1,093.21

464.60




2010101

行政运行

1,093.21

1,093.21





2010102

一般行政管理事务

294.60


294.60




2010104

人大会议

170.00


170.00




208

社会保障和就业支出

165.68

165.68





20805

行政事业单位养老支出

163.11

163.11





2080501

行政单位离退休

49.69

49.69





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

113.42

113.42





20899

其他社会保障和就业支出

2.57

2.57





2089999

其他社会保障和就业支出

2.57

2.57





210

卫生健康支出

84.88

84.88





21011

行政事业单位医疗

84.88

84.88





2101101

行政单位医疗

58.70

58.70





2101103

公务员医疗补助

26.18

26.18





221

住房保障支出

115.80

115.80





22102

住房改革支出

115.80

115.80





2210201

住房公积金

115.80

115.80





合计

1,924.17

1,459.57

464.60





公开04

 

 

财政拨款收支总表


编制单位:巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会 金额单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

1,924.17

一、本年支出

1,924.17

(一)一般公共预算拨款

1,924.17

(一)一般公共服务支出

1,557.81

(二)政府性基金预算拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算拨款


(三)国防支出


二、上年结转


(四)公共安全支出


(一)一般公共预算拨款


(五)教育支出


(二)政府性基金预算拨款


(六)科学技术支出


(三)国有资本经营预算拨款


(七)文化体育旅游与传媒支出




(八)社会保障和就业支出

165.68



(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出

84.88



(十一)节能环保支出




(十二)城市社区支出




(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

115.80



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)转移性支付




(二十七)债务还本支出




(二十八)债务付息支出




(二十九)债务发行费用支出




(三十)抗疫特别国债安排的支出




(三十一)与中央财政往来性支出




二、年终结转结余


           

1,924.17

           

1,924.17

 


 

 

 

公开05

一般公共预算支出表

编制单位:巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会 金额单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

201

一般公共服务支出

1,557.81

1,093.21

900.52

192.70

464.60

20101

人大事务

1,557.81

1,093.21

900.52

192.70

464.60

2010101

行政运行

1,093.21

1,093.21

900.52

192.70


2010102

一般行政管理事务

294.60




294.60

2010104

人大会议

170.00




170.00

208

社会保障和就业支出

165.68

165.68

165.68



20805

行政事业单位养老支出

163.11

163.11

163.11



2080501

行政单位离退休

49.69

49.69

49.69



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

113.42

113.42

113.42



20899

其他社会保障和就业支出

2.57

2.57

2.57



2089999

其他社会保障和就业支出

2.57

2.57

2.57



210

卫生健康支出

84.88

84.88

84.88



21011

行政事业单位医疗

84.88

84.88

84.88



2101101

行政单位医疗

58.70

58.70

58.70



2101103

公务员医疗补助

26.18

26.18

26.18



221

住房保障支出

115.80

115.80

115.80



22102

住房改革支出

115.80

115.80

115.80



2210201

住房公积金

115.80

115.80

115.80



     

1,924.17

1,459.57

1,266.88

192.70

464.60



公开06

一般公共预算基本支出表

 

 编制单位:巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会                                                                 金额单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

1,217.19

1,217.19


30101

基本工资

407.03

407.03


30102

津贴补贴

325.70

325.70


30103

奖金

44.33

44.33


30107

绩效工资

29.56

29.56


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

113.42

113.42


30110

职工基本医疗保险缴费

58.70

58.70


30111

公务员医疗补助缴费

26.18

26.18


30112

其他社会保障缴费

2.57

2.57


30113

住房公积金

115.80

115.80


30199

其他工资福利支出

93.90

93.90


302

商品和服务支出

180.10


180.10

30201

办公费

27.89


27.89

30202

印刷费

26.00


26.00

30207

邮电费

4.00


4.00

30211

差旅费

23.15


23.15

30213

维修(护)费

8.00


8.00

30216

培训费

3.00


3.00

30217

公务接待费

2.40


2.40

30226

劳务费

4.00


4.00

30228

工会经费

12.90


12.90

30231

公务用车运行维护费

3.00


3.00

30239

其他交通费用

64.26


64.26

30299

其他商品和服务支出

1.50


1.50

303

对个人和家庭的补助

49.69

49.69


30302

退休费

49.69

49.69


310

资本性支出

12.60


12.60

31002

办公设备购置

12.60


12.60

     

1,459.57

1,266.88

192.70

 

 

 

 

公开07

一般公共预算“三公”经费支出表

 编制单位:巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会                                                                 金额单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

401001

巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会

5.40


3.00


3.00

2.40

合计

5.40


3.00


3.00

2.40

 

注:1.一般公共预算“三公”经费支出表如为空表,合计数需填“0”,并且在本表下方说明“我部门(单位)本年无一般公共预算‘三公’经费支出。”

    2.分别填列XX年(本年)、XX-1年(前一年)、XX-2(前二年)预算数。



公开08


政府性基金预算支出表


编制单位:巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会                                                                        金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

    

基本支出

项目支出



0

0

0



























    

0

0

0

注:我单位本年无政府性基金预算支出。



公开09


国有资本经营预算支出表


编制单位:巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会                                                                           金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出



0

0

0











0

0

0

注:我单位本年无国有资本经营预算支出。



公开10

 

项目支出表

编制单位:巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会                                                                                        金额单位:万元

项目名称

单位编码

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

部门预算项目

人大工作经费

401001

巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会

287.00

287.00








部门预算项目

人大预算监管系统维护费

401001

巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会

7.60

7.60








部门预算项目

人大会议费

401001

巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会

170.00

170.00















































 




464.6

464.6









 

 

公开11

项目绩效目标表

    编制单位:巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会                                                                                                    金额单位:万元

项目名称

项目单位

项目类别

预算数

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

目标值

计量单位

分值

人大会议费

401001-巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会

31-部门预算项目

170.00

根据中华人民共和国宪法规定,每年召开一次人代会;各级人民代表大会常务委员会会议制度规定,每俩月至少召开一次常委会。召开五届四次人代会和6次常委会,参加自治区人代会。

产出指标(50分)

成本指标

日人均会议支出

反向

小于等于

260

5

项目总资金

正向

等于

170

万元

5

数量指标

召开人代会次数

正向

大于等于

1

10

召开常委会次数

正向

大于

6

5

时效指标

召开人代会工作完成时间

定性


2025年12月31日


5

召开常委会工作完成时间

定性


2025年12月31日


5

质量指标

参人代会代表数量

正向

大于等于

95

百分比

10

召开常委会代表到会数量

正向

大于等于

95

百分比

5

效益指标(30分)

可持续影响

发挥人大代表作用

正向

大于等于

95

百分比

10

生态效益指标

发挥人大对生态环境立法监督作用

正向

大于等于

95

百分比

10

社会效益

讨论并决定全市重大事项

正向

大于等于

95

百分比

10

满意度指标(10分)

服务对象满意度

人民群众满意度

正向

大于等于

95

百分比

10

人大工作经费

401001-巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会

31-部门预算项目

287.00

1.代表经费主要用于代表培训、执法检查等;2.出台适合当地的相关法律;3.监督审查全市国民经济和市本级财政预决算、重大项目、重点资金使用情况;4.组织开展理论和人大工作研究、学术交流、杂志编印;5.常委会组成人员及旗县区人大干部培训;6.聘请专家,辅助人大工作提升。

产出指标(50分)

成本指标

培训班学习开展时间

正向

等于

72

小时

5

资金成本

正向

等于

313

万元

5

数量指标

举办常委会组成人员及旗县区人大主任培训班

正向

大于等于

1

5

全市人大系统工作人员培训班

正向

大于等于

3

5

编制巴彦淖尔人大

正向

大于等于

6

5

时效指标

发行巴彦淖尔人大时间

定性


2025年12月31日


5

工作完成时间

定性


2025年12月31日


5

质量指标

参加培训班人员比例

正向

大于等于

95

百分比

5

编制巴彦淖尔人大

正向

大于等于

90

百分比

10

效益指标(30分)

可持续影响

推进依法治市

正向

大于等于

95

百分比

15

社会效益

宣传人大工作知名度

正向

大于等于

95

百分比

15

满意度指标(10分)

服务对象满意度

人民群众满意度

正向

大于等于

95%

5

市委政府满意度

正向

大于等于

95%

5

人大预算监管系统维护费

401001-巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会

31-部门预算项目

7.60

按照自治区人大《关于加强人大预算联网监督系统建设和应用工作建议的通知》、《关于建设人大国有资产联网监督系统建议的函》要求需要增加系统维护费。保证人大预算检测系统正常运行,检测全市预算执行及国有资产管理

产出指标(50分)

成本指标

日人均成本

反向

小于等于

105

5

日均成本

反向

小于等于

210

5

数量指标

保证预算检测系统运行个数

正向

大于等于

1

10

预算检测系统维护时长

正向

等于

1

5

时效指标

工作完成时间

定性


2025年12月31日


5

预算检测时间段

定性


2025年1月1日-2025年12月31日


5

质量指标

保证正常运行时间比例

正向

大于等于

95

百分比

10

预算检测范围

正向

等于

100

百分比

5

效益指标(30分)

可持续影响指标

持续检测预算执行情况及国有资产管理

正向

等于

100

百分比

10

社会效益指标

检测全市预算执行情按时公开预决算

正向

等于

100

百分比

10

经济效益指标

检测全市预算执行情况及国有资产管理

正向

等于

100

百分比

10

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

运行流畅度

正向

大于等于

90

百分比

10

年度考核奖

401001-巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会

11-工资福利支出

21.96

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

住房公积金公补

401001-巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会

11-工资福利支出

115.80

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

在职取暖补贴

401001-巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会

11-工资福利支出

13.50

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

其它项工资

401001-巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会

11-工资福利支出

93.90

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

年终一次性奖金

401001-巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会

11-工资福利支出

27.51

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

离岗工资

401001-巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会

11-工资福利支出

7.89

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

大额医保公补

401001-巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会

11-工资福利支出

0.67

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

公务员医疗保险公补

401001-巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会

11-工资福利支出

26.18

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

职工基本医疗保险缴费公补

401001-巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会

11-工资福利支出

58.03

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

工伤保险公补

401001-巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会

11-工资福利支出

1.90

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

失业保险公补

401001-巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会

11-工资福利支出

0.67

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

机关事业单位养老保险公补

401001-巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会

11-工资福利支出

113.42

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

奖励性绩效

401001-巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会

11-工资福利支出

24.42

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

在职人员工资

401001-巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会

11-工资福利支出

711.34

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

离退休取暖补贴

401001-巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会

12-对个人和家庭补助支出

10.92

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

退休人员工资

401001-巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会

12-对个人和家庭补助支出

38.77

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

纪检组工作经费

401001-巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会

21-公用经费

4.15

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

女职工卫生费

401001-巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会

21-公用经费

1.50

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

公务交通补贴

401001-巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会

21-公用经费

64.26

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

工会经费

401001-巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会

21-公用经费

12.90

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

车辆公务费

401001-巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会

21-公用经费

3.00

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

公务费

401001-巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会

21-公用经费

106.89

严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金

产出指标

数量指标

科目调整次数

反向

小于等于

10

22.5

足额保障率

正向

等于

100

%

22.5

时效指标

发放及时率

正向

等于

100

%

22.5

效益指标

经济效益指标

结余率=结余数/预算数

反向

小于等于

5

%

22.5

 



1,924.17











 

公开12

政府采购预算表

编制单位:巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会                                                                                      金额单位:万元

部门(单位)代码

部门(单位)名称

项目编码

项目名称

采购品目

申报情况

资金性质

申请数量

单价(元)

金额(元)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

401001

巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会

150800222000000060200

人大工作经费

其他印刷服务

17

10000

170000

17.00

17.00









401001

巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会

150800264012100010007

公务费

其他印刷服务

1

260000

260000

26.00

26.00









401001

巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会

150800264012100010007

公务费

台式计算机

20

5000

100000

10.00

10.00









401001

巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会

150800264012100010007

公务费

复印纸

1

7000

7000

0.70

0.70









 

39


537000

53.70

53.70









附件:2026年巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会预算表

2026年巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会预算表.xlsx