2025年度巴彦淖尔市人民代表大会常务委员会决算公开
批复时间:2026年8月31日
公开时间:2026年 9月18日
目 录
第一部分 部门(单位)概况
一、主要职能、职责
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2025年度部门(单位)决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共决算支出决算情况说明
六、一般公共决算基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金决算财政拨款支出决算情况说明
九、国有资本经营决算财政拨款支出决算情况说明
十、项目支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、决算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度部门(单位)决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共决算财政拨款支出决算表
七、一般公共决算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营决算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出
一、主要职能、职责
(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
(二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
(三)召集本级人民代表大会会议。
(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目。
(五)根据本级人民政府的建议,审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案。
(六)监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行,审查和批准本级决算,监督审计查出问题整改情况,审查监督政府债务。
(七)监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作,听取和审议有关专项工作报告,组织执法检查,开展专题询问等;联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
(八)监督本级人民政府对国有资产的管理,听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告。
(九)听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告。
(十)听取和审议备案审查工作情况报告。
(十一)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。
(十二)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
(十三)在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,根据主任会议的提名,从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。
(十四)根据市长的提名,决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免,报上一级人民政府备案。
(十五)根据监察委员会主任的提名,任免监察委员会副主任、委员。
(十六)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长。
(十七)在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员,人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
(十八)在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门(单位)职责分工,本部门(单位)内设机构包括常委会机关本级决算和2个所属事业单位决算。本部门(单位)下属单位包括:本部门(单位)无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本部门(单位)2025年部门汇总决算编制范围的决算单位共计3家,具体包括:巴彦淖尔市人大常委会本级、巴彦淖尔市人大常委会预算联网中心、巴彦淖尔市人大常委会代表联络和服务保障中心。详细情况见表:

三、2025年度部门(单位)主要工作完成情况
一是以党的创新理论定向领航。严格落实“第一议题”制度,全年组织党组中心组学习16次,重点研学习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神,围绕《习近平谈治国理政》第五卷、铸牢中华民族共同体意识等内容开展专题研讨12次,自觉以党的创新理论凝心铸魂。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,认真查摆思想、作风、纪律等方面的突出问题,结合市委巡察反馈意见,以钉钉子精神推进整改落实,着力营造风清气正的政治生态和担当实干的浓厚氛围。
二是将党的全面领导贯穿始终。主动将人大工作融入全市发展大局,找准助推市委重点任务落实的切入点和发力点,不折不扣贯彻落实市委工作要求,自觉做到市委工作重心到哪里,人大工作就跟进到哪里,作用就发挥到哪里。全年召开党组会议13次,专题研究立法计划、监督议题、人事任免等重大事项,向市委请示报告重要工作22次,依法任免国家机关工作人员66人次,听取审议“一府一委两院”各类工作报告21个,全力将党的意图主张通过法定程序转化为全市人民的共同意志和自觉行动。立足人大联系广泛、渠道多元等独特优势,主动作为、精准发力,在助企纾困、推动相关旗县区重大项目落地等方面发挥了积极作用。
三是重精准调研服务市委决策。紧扣市委中心工作,在政府债务管理、医疗资源优化、现代农业发展等重点领域,深入开展“穿透式”“解剖式”调研,系统梳理发展堵点难点,精准提出针对性强、可操作的对策建议。全市医疗资源流失、设施农业发展等7篇调研成果,得到市委政府主要领导肯定性批示并转化为具体政策举措,有效发挥了人大围绕中心、服务大局的建言资政作用。
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市人民代表大会常务委会2025年度收入、支出决算总计1852.59万元。与年初预算相比,收、支总计各增加3.93万元,增长0.21%,变动原因:人员变动;与上年决算相比,收、支总计各减少347.01万元,减少15.78%。其中:
(一)收入决算总计1852.59万元。包括:
1.本年收入决算合计1852.59万元。与上年决算相比,减少347.01万元,减少15.78%,变动原因:例行勤俭节约,压缩经费开支。
2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0,变动原因:不存在此项经费。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:不存在此项经费。
(二)支出决算总计1852.59万元。包括:
1.本年支出决算合计1852.59万元。与上年决算相比,减少347.01万元,减少15.78%,变动原因:例行勤俭节约,压缩经费开支。
2.结余分配0万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:不存在此项经费。
3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项:无。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:不存在此项经费。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市人民代表大会常务委会2025年度收入决算总计1852.59万元,其中:
本年一般公共决算财政拨款收入1852.59万元,占100%;
本年政府性基金决算财政拨款收入0万元,占0%;
本年国有资本经营决算财政拨款收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年经营收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%。

图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市人民代表大会常务委会2025年度支出决算合计1852.59万元,其中:
本年基本支出1449.22万元,占78.23 %;
本年项目支出403.36万元,占21.77%;
本年上缴上级支出0万元,占0%;
本年经营支出0万元,占0%;
本年对附属单位补助支出0万元,占0%。

图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市人民代表大会常务委会2025年度财政拨款收、支总决算1852.59万元。与年初预算相比,收、支总计各增加减少3.93万元,增长0.21 %,变动原因:人员变动;与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 347.01万元,减少15.78%。主要原因是例行勤俭节约,缩减经费开支。
五、一般公共决算支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市人民代表大会常务委会2025年度一般公共决算财政拨款支出决算1852.59万元,与年初预算1848.66万元相比,完成年初预算的100.21%。其中:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务类年初决算数为1432.98万元,与年初预算相比减少52.82万元。其中:
1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算1011.2万元,支出决算1029.62万元,完成年初预算的101.82%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动。
2.人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算474.6万元,支出决算403.36万元,完成年初预算的85%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类决算数为217.05万元,与年初预算相比增加 38.83。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算75.33万元,支出决算63.13万元,完成年初预算的83.8%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算100.69万元,支出决算110.23万元,完成年初预算的109.47%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0万元,支出决算41.26万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:有退休人员。
4.行政事业单位养老支出(款)其它社会保障和就业支出(项)。年初预算2.21万元,支出决算2.43万元,完成年初预算的109.95%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动。
(三)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类决算数为89.23万元,与年初预算相比增加10.54万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算54.38万元,支出决算61.14万元,完成年初预算的112.43%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算24.31万元,支出决算28.09万元,完成年初预算的115.55%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出类决算数为113.33万元,与年初预算相比增加7.38万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算105.95万元,支出决算113.33万元,完成年初预算的106.97%。决算数与年初预算数的差异原因:人员变动。
六、一般公共决算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市人民代表大会常务委会2025年度一般公共决算财政拨款基本支出决算1449.22万元,其中:
(一)人员经费1282.02万元。主要包括:基本工资448.6万元、津贴补贴266.71万元、奖金51.87万元、社会保障缴费245.66万元、绩效工资21.66万元、其他工资福利支出25.51万元、离休费0.34万元、退休费62.79万元、生活补助2.86万元、住房公积金116.03万元。
(二)公用经费167.2万元。主要包括:办公费25.92万元、印刷费26万元、邮电费3.51万元、差旅费18.15万元、维修(护)费4.35万元、培训费2.65万元、公务接待费1.76万元、劳务费4万元、工会经费13.15万元、福利费1.63万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用54.06万元、其他商品和服务支出0.4万元、办公设备购置8.63万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市人民代表大会常务委会2025年度财政拨款“三公”经费预算8万元,支出决算4.76万元,完成预算的59.5%。其中:因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算3万元,支出决算3万元,完成预算的100%;公务接待费预算5万元,支出决算1.76万元,完成预算的35.2%。2025年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因例行勤俭节约,压缩经费开支。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市人民代表大会常务委会2025年度财政拨款“三公”经费支出4.76万元。因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3万元,占63.02%;公务接待费支出1.76万元,占36.98%。其中:
1.因公出国(境)费支出0万元,全年出国(境)团组 个,累计0人次。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中:
(1)公务用车购置支出0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0 辆,开支内容:无。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:不存在此项内容。
(2)公务用车运行维护费支出3万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日,使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:本年度无变化。
3.公务接待费支出1.76万元。其中:国内公务接待支出 万元,接待18批次,117人次,开支内容:一是兄弟盟市人大机关来人来访;二是本市旗县区人大机关来人来访;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,开支内容:不存在此项内容。与上年决算相比,减少3.23万元,减少64.73%,变动原因:本年度来访人数减少,开支减少。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市人民代表大会常务委会2025年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:本部门无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市人民代表大会常务委会2025年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比,增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动原因:本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市人民代表大会常务委会2025年度预算安排项目3个,实施项目3个,完成项目3个,项目支出总金额403.36万元。资金来源包括年初结转结余0万元,本年财政拨款金额403.36万元,本年其他资金0万元。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市人民代表大会常务委会2025年度机构运行经费支出决算167.2万元。比上年决算相比,减少95.14万元,减少36.27%,变动原因:例行勤俭节约,压缩经费开支。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市人民代表大会常务委会2025年度政府采购支出总额52.23万元,其中:政府采购货物支出7.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.45万元。政府采购授予中小企业合同金额51.53万元,占政府采购支出总额的98.66%,其中:授予小微企业合同金额 51.53万元,占政府采购支出总额的98.66%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市人民代表大会常务委会截至2025年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区巴彦淖尔市人民代表大会常务委会根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金403.36万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;
组织对“人大工作经费项目”、“人大会议费项目”、“人大预算监管系统维护费项目”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出403.36万元,政府性基金支出0万元。从评价情况看,以上项目制度执行较有效。在项目实施过程中,项目单位总体上能够按照相关法律法规、业务管理制度开展工作,项目业务管理制度执行较有效。资金使用较合规。项目会计核算执行《政府会计制度》会计科目基本按照《政府会计制度》相关规定设置,记录和反映项目资金支出情况,资金使用较规范。财务监控较有效。该项目对经费支出采取了必要的监控措施。按照相关规章制度,采取措施确保项目资金的使用符合规定程序。该项目采取了财务监控措施,监控工作较有效。
(二)部门(单位)决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区巴彦淖尔市人民代表大会常务委会2025年度在决算中反映“人大工作经费项目”、“人大会议费项目”、“人大预算监管系统维护费项目”等3个一般公共预算项目的绩效自评结果。
1.人大工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分94.52分。全年预算数为297万元,执行数为235.2万元,完成预算的79.2%。项目绩效目标完成情况:预期目标:1.代表经费主要用于代表培训、执法检查等;2.出台适合当地的相关法律;3.监督审查全市国民经济和市本级财政预决算、重大项目、重点资金使用情况;4.组织开展理论和人大工作研究、学术交流、杂志编印;5.常委会组成人员及旗县区人大干部培训;6.聘请专家,辅助人大工作提升。绩效目标实际完成情况:1.项目绩效目标:一是保障单位正常运行,完成日常工作;二是通过市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议决定事项的开展;三是通过人大代表的反应和要求,了解社情民意;四是通过组织参加相关培训,提高人大代表、人大工作人员的履职能力;五是通过立法,规范本地依法行政、依法治市;六是通过编撰《人大工作》,推广好的工作经验,留存相关的工作资料;七是通过相关专家的协助,提高人大机关的工作能力。2.评价指标体系:根据《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》(财预[2013]53号)和《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预[2011]285号)的要求,并结合项目特点,我机关进行深入研究并细化了该项目的绩效评价指标体系。评价内容包括产出、效益和满意度指标。发现的主要问题及原因:不存在此情况。下一步改进措施:加强预算绩效编制工作,充分履行主体责任,加强与财政部门的沟通协调,形成齐抓共管、职责分明、各负其责、有序推进的工作局面,努力提升我机关预算绩效管理水平。
2.人大会议费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为170.00万元,执行数为160.56万元,完成预算的94.45%。项目绩效目标完成情况:预期目标:召开四届四次人代会和6次常委会,参加自治区人代会。绩效目标实际完成情况:1.项目绩效目标:一是保障单位正常运行,完成日常工作;二是通过市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议决定事项的开展;三是通过人大代表的反应和要求,了解社情民意;四是通过组织参加相关培训,提高人大代表、人大工作人员的履职能力;五是通过立法,规范本地依法行政、依法治市;六是通过编撰《人大工作》,推广好的工作经验,留存相关的工作资料;七是通过相关专家的协助,提高人大机关的工作能力。2.评价指标体系:根据《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》(财预[2013]53号)和《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预[2011]285号)的要求,并结合项目特点,我机关进行深入研究并细化了该项目的绩效评价指标体系。评价内容包括产出、效益和满意度指标。发现的主要问题及原因:不存在此情况。下一步改进措施:加强预算绩效编制工作,充分履行主体责任,加强与财政部门的沟通协调,形成齐抓共管、职责分明、各负其责、有序推进的工作局面,努力提升我机关预算绩效管理水平。
3.人大预算监管系统维护费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.5分。全年预算数为7.6万元,执行数为7.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:预期目标:保证人大预算检测系统正常运行,检测全市预算执行及国有资产管理。绩效目标实际完成情况:上述项目立项符合相关规定,绩效目标合理,相关绩效指标清晰,目标实际完成情况基本达到预期目标。发现的主要问题及原因:不存在此情况。下一步改进措施:加强预算绩效编制工作,充分履行主体责任,加强与财政部门的沟通协调,形成齐抓共管、职责分明、各负其责、有序推进的工作局面,努力提升我机关预算绩效管理水平。






(三)部门(单位)项目绩效评价结果。
以人大工作经费项目为例,该项目绩效评价综合得分为94.52分,绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(各部门(单位)应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:杨梦凝 联系电话:0478-8568775
见附件。
内蒙古自治区巴彦淖尔市人民代表大会常务委会2025年度决算公开表.xlsx